財務報表需要重分類,重分類到其他應收款。
老師 請問資產負債表中其他應收和其他應付賬款為負數,導致資產為負數,應該怎么調整
資產負債表中其他應付款有負數應該怎么調整
系統生成的資產負債表中其他應付款為負數,這個報表需要調整嗎?
老師,資產負債表中的其他應付款為負數,需要調公式歸類到其他應收款那里嗎?
老師 我的資產負債表其他應收款期末余額為負數 其他應付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負數負債表要調嗎,這樣報送負債表給稅務系統有影響嗎
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
重分類后,資產總額都變了哦
對的是的,變了有變化的。
應交稅費負數是沒問題的吧
你好,把它重分類到其他流動資產。
除了未分配利潤有復數,其他的最好不要出現。
應交稅費有緩交的,那要怎么調整啊?
那你只需要計提就可以的,不會出現負數余額的。
就像你的附加稅,借稅金及附加貸應交稅費,附加稅在這里面,應交稅費填寫這個余額。
這個重分類只是報表上直接調整嘛,賬上不需要處理吧
是的是的,是這么做的。
哦,是待認證進賬稅掛多了,這個有什么問題沒???
你好,掛多了是什么意思?
是寫多了嗎?如果是的話,紅沖。
就是收到發票入賬,稅金做在待認證的,還沒抵扣的
你好,沒有問題的,實際的業務沒有關系啊。
就是待認證進項稅有點多,所以資產負債表中應交稅費成負數了
你好,那你們單位有留底了這個情況是吧,現在不允許有劉蝶,最好你認證多少寫多少。
這樣的話,就是先做暫估,需要多少進項再按發票入賬,直接認證抵扣,是嗎?所以長期待認證進項稅多了是有風險嗎?
你好,實際你有收到這些發票沒有問題的。
你有隱瞞收入的嗎?沒有隱瞞收入的就沒有問題。
存在當月出貨沒開發票,未做收入,等在以后月份開發票后,再做的收入
好那就沒有關系的,可以的。