你好,這個一般直接提交材料就行了,不會問你什么問題。
老師您好,我是公司內賬會計,外賬交代理公司做的,,我有幾個問題麻煩您指教,一,財務負責人老板寫的我,對我有沒有影響,有什么影響?二,我們是生產企業同時也委托加工,我們的客戶,買了我們的產品出口,關系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現在稅務局打我這個所謂的財務負責人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說我不管也不懂這些我是內賬會計,提供代理記賬公司的電話讓稅務局直接找他們?
有哪位老師來說說壞賬準備。 我們是建筑公司,2019年我接手財務以來有些是我確定收不回來的,因為一些問題維修的等等問題,不想用賬齡分析法。到年底了,我想計提我確定收不回來的壞賬,我在會計問學習,基本分錄我是知道,但就有顧慮,問題1,怎么有的老師說一般公司不計提壞賬?是因為計提了一年如果后面再計提很麻煩嗎?詳情見圖,看到第二年如果要再計提新的壞賬是挺麻煩的。
公司被工商稅務雙隨機抽查到了,公司的代賬會計已經準備好了材料,讓我去送,公司的財務負責人掛的是我,送材料時審計會提問有關賬務的問題么?一般問道哪些問題?
公司被工商稅務雙隨機抽查到了,公司的代賬會計已經準備好了材料,讓我去送,公司的財務負責人掛的是我,送材料時審計會提問有關賬務的問題么?一般問道哪些問題?
我是公司財務,只負責做真實的內賬,是一個記真實流水的出納而已。外賬是給外面的會計外包,開票也是外賬會計開。問題一:公司不太正規,萬一透漏稅我這個只負責內賬的會有責任嗎?稅務責任是在老板吧?還是做真實內賬的人也有責任?問題二:外包的外賬會計開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務的名字寫上去?但實際上發票我沒有經受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯絡方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復核人、收款人的名字,外賬會計都是可以隨便亂寫的嗎?若未經我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計開票時在收款人欄寫了我的名字,實際上收款賬戶是我老板,我有責任嗎?問題四:公司很不正規,和我勞動合同都沒簽,就算發票上被他們寫了名字,沒簽勞務合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關,是他們亂寫,我全然不知沒有責任。
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?