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老師,請(qǐng)問我們現(xiàn)在有一筆報(bào)銷,本來是貨啦啦平臺(tái)充值,花多少開票開多少的。因?yàn)橹崩洠詥T工個(gè)人墊付1500元,公司已支付給員工報(bào)銷1500元。后面附的是專票4935.84元,稅額是407.55元。這個(gè)專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做?

2022-10-17 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 10:35

?你好;? ? ?這個(gè)是什么方面的;? 是銷貨物? 運(yùn)輸發(fā)生的運(yùn)費(fèi)嗎??

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快賬用戶7973 追問 2022-10-17 10:43

是的。本來是公司對(duì)公轉(zhuǎn)給貨啦啦平臺(tái)充值的,貨啦啦平臺(tái)根據(jù)實(shí)際訂單用多少開票開多少的。員工著急拉貨沒走公司的付款流程直接墊付充值到平臺(tái)上面了

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:45

?你好; 那你就計(jì)入; 借 銷售費(fèi)用; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款 -員工名字??

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快賬用戶7973 追問 2022-10-17 11:00

進(jìn)賬全入賬嗎?借 銷售費(fèi)用1092.45,進(jìn)項(xiàng)稅 407.55貸其他應(yīng)付款 -員工名字 1500 這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:02

?你好1;? 是的。 一起做賬哈; 對(duì)的??

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?你好;? ? ?這個(gè)是什么方面的;? 是銷貨物? 運(yùn)輸發(fā)生的運(yùn)費(fèi)嗎??
2022-10-17
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
您好,同學(xué),賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-26
您好: 1、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用??2920.35%2B121.72%2B144 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?2920.35%2B121.72%2B144 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬? ?920.35%2B121.72%2B144 借:其他應(yīng)付款? ??973.44%2B36.52 貸:銀行存款? ?920.35%2B121.72%2B144%2B973.44%2B36.52 2、購進(jìn)商品: 借:庫存商品? ?131000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額17030 貸:預(yù)付賬款? ??131000%2B17030 購進(jìn)銷售用包裝紙箱: 借:周轉(zhuǎn)材料? ? 4664.07 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?606.33 貸:銀行存款? ???4664.07%2B606.33 支付廣告費(fèi): 借:銷售費(fèi)用? ?370 貸:銀行存款? ? 370 3、火車票可以抵扣的增值稅=650/1.09*9%。 4、1月需要繳納的增值稅=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*1.15%。 5、博新公司需要繳納的增值稅=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*13%-17030-606.33-27.85-650/1.09*9%。
2022-10-05
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