您好,企業所得稅看累計應納稅所得額
小微企業第一季度虧損20萬,第二季度盈利80萬,那第二季度預繳企業所得稅時是怎么計算,是按80萬來計算所得稅嗎?
三季度盈利20多萬,上季度虧損9萬多,怎么做會計分錄,是先補虧后,再繳納所得稅嗎?小規模,小微企業,交多少所得稅
我們是小規模納稅人前三季度有盈利,第四季度虧損,多交的企業所得稅還用做分錄嗎
前三季度盈利,第四季度虧損,全年盈利。企業所得稅多繳,執行小企業會計準則。多繳的所得稅在第四季度需要做什么分錄?
老師您好!,請問下小規模去年盈利已交所得稅,今天第一季度虧損2萬多,笫二季度盈利7千多還要計提所得稅嗎?是用7千多彌補2萬多虧損嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎