你想問什么問題呢
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
應收賬款實際里面包含海運費這分錄是不是應收賬款和海運費分開來記賬
我之前也在這種公司做過,我們海運費是分開處理的,分開做賬的。
海運費我們之前用的科目是其他應付款。
我掛在銷售費用了
沒有收到發票的時候就掛在其他應付款,收到發票了再轉到費用。
發票是實際收到了的
那遇到這種問題需要怎么記賬呢?
老師外貿企業繳納季度印花稅是不是按照購入不含稅金額的萬分之三和銷售不含稅金額的萬分之三計算印花稅
按不含稅的基數繳納印花稅的。
如果是內銷的話,就看你簽合同了,如果簽合同價稅分離的話,就是按不含稅的來計算印花稅,如果沒有價稅分離的話,那你就不得按這個了。