同學,你好是填7到9月加起來的金額
老師,請問季報時填現在流量表,本期金額是指2020年7月1日至2020年9月30日的數據, 上期金額是2019年7月1號至2019年9月30日的數據嗎?
老師報稅財報,利潤表和現金流量表本期金額那一欄我填寫1月到9月的金額還是7月到9月的金額
老師,現在要報7-9月季報,現金流量表,這一欄數據是上期金額,是填去年7-9月這個科目加起來的金額嗎?
老師,這里本期金額是填9月份現金流量表的本年累計金額,上期金額是填去年7-9月份報表,本月金額相加起來的合計數據嗎?急急急
老師好,請問現金流量表的7-9月份的本期金額是填7-9月份的現金流量嗎?期初現金余額是填6月底的那個數嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡