你好,對(duì)的是的,紅字信息表和紅字發(fā)票都是填寫1000。
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,我作為采購(gòu)方發(fā)生了部分退貨并申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,但是選的是未抵扣狀態(tài),銷售方?jīng)]喲給我們開局紅字發(fā)票,之前給我們開具的整張藍(lán)字發(fā)票都被紅沖了,能要求對(duì)方給我們重新開具嗎?
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯(cuò)了,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方當(dāng)月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購(gòu)買方,購(gòu)買方在申報(bào)的時(shí)候需要把紅字信息表對(duì)應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
發(fā)生以前月份的部分銷售退回專票已經(jīng)抵扣怎么填開紅字信息表,白盤購(gòu)買方已經(jīng)填不了了只能銷售方填開嗎
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,發(fā)生部分退回,發(fā)票需要部分紅沖,具體怎么操作。(比如說(shuō),我之前開出的發(fā)票是1W元,1W元的發(fā)票購(gòu)買方拿到發(fā)票并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了1000元的退貨,是不是填寫發(fā)票信息表的時(shí)候只填寫1000元的就可以了,然后不需要重新開藍(lán)字發(fā)票了 ?)
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬(wàn) 還是45萬(wàn)是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問(wèn)一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)收到材料專票并入庫(kù)的庫(kù)存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬(wàn)一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問(wèn)是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來(lái)一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
公司沒有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎