您好,這個是不需要的了
上個月一張記賬憑證中的一筆分錄錯誤 這個月更正 是需要整張憑證沖紅重做 還是這一組分錄重做
上個月的賬已經結轉了,然后發現有記錯的憑證,這個月可以做一張沖銷憑證,再做正確的憑證嗎
先補做一個2021年12月底的利利潤結轉憑證,然后在做2022年1月份的憑證,最后結轉是這樣嗎?
老師您好,發現上個月有一張憑證科目寫錯了 這個月 紅沖錯誤的憑證 在做正確的憑證可以嗎?如果可以 正確憑證后面附什么?
上季度憑證做錯,這個月紅字做了一個一模一樣的憑證,然后在重新做一個正確的,做的正確的這個憑證結轉的時候需不需要結轉呢
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
為什么不需要呢
你做了正確的,涉及到損益了嗎》
涉及到了呢
涉及到損益是需要結轉的
結轉了報表就不平,不結轉就是平的,啥原因?
對,是不是未分配利潤不平?
是的,是未分配利潤不平,我不結轉那個就是平的,結轉了就不平,老師應該怎么處理呢?
這個沒事,只要是以前年度損益調整,他都會不平的這個
好吧,那我沒有結轉呢,現在是平的,我就不結轉可以嗎?
會不會影響我來年的匯算清繳
或者,我不調整他,就讓他在上季度的主營業務成本里
對,你不用結轉,他這個是沒事的,因為涉及到以前年度損益調整
好的,那我就不結轉了,不管他了
嗯嗯,明白了就好的