你好;? 你開了銷項稅發(fā)票; 為什么沒有做銷項稅;? 是小規(guī)模嗎???
老師好 9月份當(dāng)月開出發(fā)票并收到服務(wù)款項 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 12月份把9月份的發(fā)票做了紅字,那么12月份的分錄要怎么寫呢
您好老師!8月份開了銷項發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財務(wù)費用1 貸:主營業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開的這張發(fā)票作廢,開了負數(shù)發(fā)票,請問9月份開的這負數(shù)發(fā)票怎么寫分錄呢?
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個稅點發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,到1月份時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點發(fā)票紅沖了,請問1月份開具紅沖分錄怎么做?
對方公司8月開給我們的專票已入賬抵扣,9月份紅沖了。請問9月份怎么做賬? 8月份發(fā)票賬務(wù)處理為:借: 銷售費用 10 進項稅額 9 貸: 其他應(yīng)付款 19
民間非營利組織項目7月份開始,我們7月份產(chǎn)生一部分費用,8月份開的發(fā)票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候預(yù)提收入,借應(yīng)收帳款,然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實際的開票金額嗎,9月份收到部分款項,然后我在9月借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸提供服務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù), 7月份的時候我就可以做借業(yè)務(wù)活動成本-提供服務(wù)成本-什么項目-招標(biāo)代理費然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性凈資產(chǎn),我可以在7月份資產(chǎn)重分類嗎
你好,咨詢一下,我是招標(biāo)方,中標(biāo)方在工程建設(shè)期間更名,撥付進度款時已經(jīng)啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認(rèn)可嗎
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務(wù)預(yù)警會在申報期申報后多久出現(xiàn)提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
是小規(guī)模納稅人
你好; 那你就紅沖了;? 借 銀行存款? 負數(shù); 財務(wù)費用負數(shù)? 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)? ?
這樣寫分錄后,銀行存款余額不對,就少了這350
因為9月紅沖后又開了一張對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票
?你只是財務(wù)費用要 支出1元嘛 ; 在做一筆財務(wù)費用即可?
老師不明白您的意思
?你好; 意思是? ?紅沖發(fā)票了? 。 把你收入分錄紅沖了。? 你去紅沖發(fā)票? 不是業(yè)務(wù)取消了嗎; 那你去紅沖發(fā)票是為什么? ?
那9月份紅沖后又開了正確的發(fā)票,可以這樣寫兩筆分錄:; 借 銀行存款 負數(shù); 財務(wù)費用負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借:銀行存款 349財務(wù)費用1 貸:主營業(yè)務(wù)收入350
?你好;? 那你就按照上面分錄紅沖了。? 然后再按開票做一遍分錄 ; 就可以了? 是的??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?