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老師 我們是個體 第三季度預繳生產經營所得個稅成本費用比收入少,可能要繳生產經營所得個稅,但是我們去年有虧損可以彌補,年度應該不繳 我第三季度怎么做賬才能不繳稅呢 因為到時后退稅還挺麻煩 可以暫估成本嗎

2022-10-13 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-13 10:28

老師 可以回答下嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:29

你好可以暫估成本的,或者是暫估費用。

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 10:30

我這個暫估需要是真實的嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:32

你好,暫估可以虛增的。

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 10:33

我們是酒店行業 暫估怎么寫分錄呢 到時候還要沖暫估嗎 這又要怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:34

借管理費用貸其他應付款,紅蟲做相反的分錄。

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 10:38

還有如果是9月份發生的業務,但是發票還沒到,錢也沒付 我也可以寫借:管理費用,貸:其他應付款嗎 那要是發票到的話日期假如十月份 直接把發票附到9月份賬里還是要重新寫分錄啊

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:41

你好,可以的啊,發票到了之后,紅沖之前暫估的,然后再做發票的,做到當月不能提前。

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 10:45

還有老師假如是虛增的費用 ? 只有年報的時候才能紅沖不繳稅 ? 那我紅沖的分錄要寫到幾月份呢 ?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:47

你好,你什么時間不需要抵扣了,什么時間紅沖?

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 10:49

個體3月份報年報 ?那我不能做到12月紅沖吧 ?這樣的話第四季度有影響 ? 我要做到明年嗎 ?這樣不就跨年了嗎 ? 如果第二年的話分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:52

好,你什么時間需要抵扣的時候,有抵扣的,帶紅沖,跨年紅沖可以的,在二月份三月份都可以,一月份也可以的。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:53

跨年沒有關系的,可以的,什么時間有抵扣的了你的紅沖啊?

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 10:56

跨年紅沖還是之前虛增費用然后相反的分錄嗎 跨年了還需要以前年度損益調整這個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:57

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 10:58

老師 需要以前年度損益調整這個分錄嗎 需要的話分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-10-13 11:00

借以前年度損益調整,貸其他應付款,然后再做發票的,如果沒有的,借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調整。

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 11:04

老師如果我今年虛增了收入借:管理費用,貸:其他應付款,但是跨年了 因為虛增不會有發票 要借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整嗎 但是之前虛增費用的分錄不紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 11:06

你好,借其他應付款貸以前年度損益調整,剛才打錯了,做這個做相反的。

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快賬用戶2245 追問 2022-10-13 11:09

這個是有發票的會計分錄嗎 如果沒發票 就直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 11:11

沒有發票,你之前多做了借 其他應付款 貸利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 11:11

如果是有發票的,借其他應付款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。

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老師 可以回答下嗎
2022-10-13
你好 你們沒有工資的嗎
2020-12-08
你好,沒問題,這樣是可以的。
2022-10-21
您好,更正申報3季度,不改季度申報表,在匯繳時會有季度和年度差異大的風險提示哦
2025-03-03
借,應付賬款貸,以前年度損益調整 借, 以前年度損益調整貸。利潤分配,未分配利潤。
2025-02-27
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