老師 可以回答下嗎
老師,就是一個啥情況?我在今年年報的時候哦,就是有一個企業所得稅是一個負的83塊三毛七,因為當時在一九年第二個季度惡報的時候,我是交了一個83塊三毛七,但是因為賬戶有那個,以就是彌補以前年度虧損,結果到年度報表的時候,然后它就顯示了一個負的83塊三毛七。現在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調成零呢,但是我一條他那個以前年度虧損那個數字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務局說這可麻煩了,所以我后來調都沒調到一塊兒。 企業所得稅負數調成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業所得稅的時候凈利潤本年累計數是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數據來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應該怎么做才對?謝謝老師
老師 我們是個體 第三季度預繳生產經營所得個稅成本費用比收入少,可能要繳生產經營所得個稅,但是我們去年有虧損可以彌補,年度應該不繳 我第三季度怎么做賬才能不繳稅呢 因為到時后退稅還挺麻煩 可以暫估成本嗎
老師 我們是個體 之前沒做賬 現在重新做之前的賬 但是我現在做的和季度預繳的生產經營所得個稅的收入一樣,成本費用不一樣 但是年度的一樣這樣可以嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現在應該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產全部轉移到B公司,現在A公司的賬務處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當時 借成本,貸應付 3月份來票跟當時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結轉到利潤分配,如果結轉利潤分配就調增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產負債表期末數左右不平衡,左邊資產比右邊負債+所有者權益多了132966.45元
現行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務機關是指各級稅務局、稅務分局、稅務所和省以下稅務局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業,上一年盈利了4萬多,24年業務量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業所得稅匯算清繳,企業利潤為負數需要退之前預繳的稅款。現在辦理企業所得稅退稅會引起稅務稽查嗎?退稅對企業有風險嗎
你好可以暫估成本的,或者是暫估費用。
我這個暫估需要是真實的嗎
你好,暫估可以虛增的。
我們是酒店行業 暫估怎么寫分錄呢 到時候還要沖暫估嗎 這又要怎么寫分錄呢
借管理費用貸其他應付款,紅蟲做相反的分錄。
還有如果是9月份發生的業務,但是發票還沒到,錢也沒付 我也可以寫借:管理費用,貸:其他應付款嗎 那要是發票到的話日期假如十月份 直接把發票附到9月份賬里還是要重新寫分錄啊
你好,可以的啊,發票到了之后,紅沖之前暫估的,然后再做發票的,做到當月不能提前。
還有老師假如是虛增的費用 ? 只有年報的時候才能紅沖不繳稅 ? 那我紅沖的分錄要寫到幾月份呢 ?
你好,你什么時間不需要抵扣了,什么時間紅沖?
個體3月份報年報 ?那我不能做到12月紅沖吧 ?這樣的話第四季度有影響 ? 我要做到明年嗎 ?這樣不就跨年了嗎 ? 如果第二年的話分錄怎么寫呢
好,你什么時間需要抵扣的時候,有抵扣的,帶紅沖,跨年紅沖可以的,在二月份三月份都可以,一月份也可以的。
跨年沒有關系的,可以的,什么時間有抵扣的了你的紅沖啊?
跨年紅沖還是之前虛增費用然后相反的分錄嗎 跨年了還需要以前年度損益調整這個分錄嗎
是的是的,是這么做的。
老師 需要以前年度損益調整這個分錄嗎 需要的話分錄怎么寫呢
借以前年度損益調整,貸其他應付款,然后再做發票的,如果沒有的,借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調整。
老師如果我今年虛增了收入借:管理費用,貸:其他應付款,但是跨年了 因為虛增不會有發票 要借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整嗎 但是之前虛增費用的分錄不紅沖嗎
你好,借其他應付款貸以前年度損益調整,剛才打錯了,做這個做相反的。
這個是有發票的會計分錄嗎 如果沒發票 就直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款嗎
沒有發票,你之前多做了借 其他應付款 貸利潤分配未分配利潤。
如果是有發票的,借其他應付款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。