不可以扣除的3400除以1.09乘以0.2%。
老師,夸地區預繳稅款,個人所得稅是含稅收入扣除分包金額,如總包100萬分包50萬,然后個人所得稅50萬/1.09后不含稅收入的3‰嗎
建筑勞務清包工,異地跨區域施工,在外地預繳了企業所得稅,季度申報的時候預繳的企業所得稅可以扣除嗎?
建筑服務異地預繳企業所得稅,也可以分包扣除嗎,比如含稅收入3400萬,含稅分包扣除1309萬,預繳企業所得稅=(3400-1309)÷1.09*0.002嗎
建筑企業異地預繳增值稅,是扣除分包款后的金額計算的,,,那企業所得稅的稅基需要扣除分包款計算嗎
請問老師,建筑企業異地施工,分包方也是異地,收到分包方發票,我們預繳稅款時,可以扣除分包款,如果分包方沒有異地預繳稅款,我們還可以扣除嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
我剛剛在稅務局,窗口給扣了,我還提醒了,他說可以扣,我懵了
你好,政策上是不允許抵扣的,既然抵扣了,你就不用管了。
我又怕后面他們稅務局自己發現了要我們補交,我現在也不知道再怎么確認他們做的是不是對的。這個難道是手動輸入,不是系統自己算的嗎
你好,這個你自己沒法申報的。再打電話問下。
我就在稅務局操作的。現在還在稅務局,我再去問問,謝謝老師
換一個人問一下試試。