你好,是賬面材料領用多入賬了,實際生產又沒有用那么多的意思??
@廿老師,我們盤點原材料,賬上我實際多100萬對不出來,我們購入時做借原材料進項稅貨銀存,圖片書生產領用時借生產成本領用原材料貨原材料,現在帳上大于實際是因為2017年之前生產圖書好多沒領用紙款,導致原材料借方一直沒減少,但是也找不到具體哪些書,我們現在盤虧處理借待處理100萬貨原材料100萬借營業外支出loo萬貸侍處理。之后領導簽字加盤點表可以不
老師們好,有個問題想咨詢一下,在生產上,領用原材料領用多了,實際生產又沒有用那么多,造成原材料實際庫存大于賬面,這個要怎么處理?不能做盤盈處理!
各位老師大早上好,我們公司是生產加工布料的,然后也沒有個庫管做原材料的管理,原材料拉來堆在那里,只是用的時候,想用多少就拿多少,我沒有辦法做核算,然后我在月底盤了一下庫存,只是把剩余的給盤點了一下,發現原材料領用的比例,比生產下來的成品大的多,然后我給老板說了,說是算下來成本大于銷價,老板又說機臺根前還有沒有用的原材料,那么老師,我想請教一下,在沒有庫管的情況下,沒有人做原料的數量統計,這一塊我怎么做原材料的盤點核算才可以大致做到準確呢
老師,我們生產成品領用原材料,客戶要求開原材料名稱,但是好多我們都沒購進過,這種應該怎么辦呢?就算后面能開對應進項也不是真實業務,實在不知道怎么處理
老師你好:生存產品,原材料的比例,生成部門沒有按照那個生產比例算,而是其他原材料用的多,這個怎么處理怎么計算,不是一個產品,而是很多產品一起生產,只有一個領料單
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
是的,這種情況,持續多
你好,那調整分錄是 借:原材料,貸:生產成本
歷史遺留問題遺留下來的
你好,那調整分錄是 借:原材料,貸:生產成本 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
那這個在稅務上怎么解釋?這個后面應該附什么樣的單子,能解釋過去呢?
你好,那調整分錄是 借:原材料,貸:生產成本 就說之前錯誤了,現在調整的 附件:之前錯誤憑證的復印件?
造成原材料實際庫存大于賬面,是長時間累計下來的,
你好,那調整分錄是 借:原材料,貸:生產成本 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
積少成多,造成賬面小于實際,
你好,那調整分錄是 借:原材料,貸:生產成本 (是針對這個回復有什么疑問嗎) 麻煩你仔細看一下我的回復,不要自顧自的一直描述,好嗎?