借工程施工貸應(yīng)付賬款, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
建筑工程小公司,工期短,想開出發(fā)票直接確認(rèn)收入,收到發(fā)票,收到發(fā)票直接確認(rèn)成本,以及暫估成本,具體詳細(xì)的會計(jì)分錄是?麻煩老師詳細(xì)列出來,謝謝。
麻煩老師幫寫一下建筑企業(yè)暫估成本,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,謝謝。
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師,麻煩看看這個暫估成本 收到發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)成本到支付的分錄對不對,謝謝
在代理記賬公司做會計(jì)助理,本人無證,這是老板給的題目,麻煩幫我看看對不對,麻煩教一下每個步驟正確的分錄(賣出大于庫存,需要做暫估入庫)。整一個采購,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本麻煩幫我寫一下,感謝老師
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
那后期實(shí)際來發(fā)票的時候,假如成本跟暫估的有差異要如何處理?
紅沖之前的之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。然后再做發(fā)票的。
借:-工程施工 貸:-應(yīng)收賬款-暫估 這樣可以不?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝哈。那差異部分其實(shí)也無法做到正確的歸屬期了哈。
對的是的,你暫估的不正,正確的話,你后期再調(diào)整只能屬于當(dāng)月。
好的,謝謝。
不用客氣 工作愉快