只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫的,后面是差額交稅才填寫。
老師我這個(gè)月開了6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 但我是一般納稅人,附表一帶出的銷項(xiàng) 是有這個(gè)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng)的,但是這個(gè)還要讓我填附表三嗎?
老師,一般納稅人,經(jīng)營范圍如圖,請(qǐng)問我們銷售給客戶的電線電纜提供了安裝技術(shù)服務(wù),我要開6個(gè)點(diǎn),還是9個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
我們有一筆20萬左右的,開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的,以前問一個(gè)答疑老師,他說讓我計(jì)入直接投入-其他,那現(xiàn)在如果歸集的話,這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是屬于直接投入下面的哪一項(xiàng),就這個(gè)表里面的?
老師,請(qǐng)問,個(gè)人承包了我公司一個(gè)工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,他就找了一個(gè)設(shè)計(jì)公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣能行嗎?
老師,請(qǐng)問這個(gè)月收到一筆5萬美元的IP技術(shù)服務(wù)收入,我要開票,按哪天的匯率計(jì)算開,是出口的IP技術(shù)服務(wù),開票的大類和明細(xì)怎么填寫?
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤表中研發(fā)費(fèi)用沒填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復(fù)開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師 請(qǐng)問 公司非房產(chǎn)公司 購買房產(chǎn) 對(duì)方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對(duì)企業(yè)的費(fèi)用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業(yè)單位比選采購27萬的服務(wù),他們說沒有供應(yīng)商名錄,由他們內(nèi)部給各個(gè)部門的同事發(fā)采購公告,由內(nèi)部同事推薦供應(yīng)商,這種符合規(guī)定嗎?他這個(gè)不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個(gè)錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果知道銷售價(jià)102,利潤15%,成本怎么計(jì)算呢
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請(qǐng)免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_多少交多少,附加稅照提?
請(qǐng)問殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來的
第一列是自動(dòng)跳出來的,差額稅是啥意思?
超收入減去成本,按這個(gè)來交增值稅的。
是不是這個(gè)表我就不用填啥了啊
是的是的,其他的不用填寫。