直接撤銷就是了哈,可以的
你好,老師,對方在9月份給我們開了一份票發我們已經認證了,現在沖紅需要填寫紅字發票信息表后是不是也需要打印出來,打在a4紙上嗎?還有我按對方的籃字發票信息填寫的結果稅額差1分錢有影響嗎?
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現因規格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經認證,但是未進行抵扣。現在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
我方是銷售方,上個月的發票對方已認證,現在填寫了紅字信息表,我這邊是還需要開具負數發票是吧
已填寫紅字信息表,但是對方認證了,我們填完保存不能上傳,現在想把它刪除,可以刪除這個已填寫保存的紅字信息表嗎
0.01元的電子發票購買方稅號錯了可以不修改嗎,購買方已經填信息了,就是稅號錯了,錢也給對方了(除了不能入賬)還有其它影響嗎,購買方可以不填寫紅字信息表嗎
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思