你好,沒錯的,就是這么計算的。
老師,計提工會經費,是按應發工資總額的2%計提嗎?
老師,你好!計提工會經費,按每個月工資總額的2%計提,但是一般工資是當月計提,下個月發放。那計提工會經費是按計提來算,還是發工資的月份的金額來算。比如2月計提工會經費,1月的工資2月發放10000元,2月計提工資20000元。那2月計提工會經費是用20000元來計提,還是按10000來計提?
老師,工會經費計提基數是實際發放的工資總額,比如二季度工會經費金額,就是4—6月份發放的工資總額×2%對嗎?不是按照去年發放工資總額計算的,是吧?
工會經費是按照當月工資總額2%來計提的嗎 ‘還是按照實際繳納的工會經費來計提的 ?
老師每個月計提工會經費是按照應發總工資的2%計提吧。比如9月應發員工總工資20萬計提工會經費就是20萬??2%就是4000是吧
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
你好東東老師,好久沒問你問題了,真巧今天,嘿嘿,還請教你一個老師我們是圖書行業,電商。我們賣的圖書都是我們自己研發委托加工的。就委托加工印刷,有一個做賬的過程,比如書從印刷廠拉到我們庫房了,由于我們給印刷廠付款時是有4個月賬期付款時才給印刷廠才開發票給我們。那書先到,發票沒到,款也不結賬,那那我要做入庫分錄嗎?
只要是書到了,你們就得做賬入庫的
我們財務經理說如果我們印刷5萬冊書,如果9月書到了一半就不入庫要等到10月份書到完了才入庫這樣對嗎?入庫金額都是按簽訂的合同金額入庫
我認為不正確,畢竟書都來了,為啥還不入庫呢
我也這么認為 她說等書都到了在入庫 合同簽訂的有印刷費 紙費 這兩個金額家在一起20萬 印制這5萬冊書就是總成本20萬 入庫也是20萬 對吧
對,就是按照這個20萬來入賬了。
明白了 謝謝東東老師
不客氣,幫忙給個五星好評
東東老師 我們第三季度要申報印花稅 都是印刷合同 這個怎么計提印花稅 按照什么金額來計提呢 是不是按照印刷合同的總金額的%多少來計提啊
是的,按照合同金額*印花稅稅率計算的
這個稅率按幾呢
這個我沒繳納過,真不太確定
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評