尊敬嗯學員,您好。 一般是按照當月工資總額來計提的,不是按照上年工資總額計算的。
請問老師,我做的,工會經費的計稅依據是工資總額的借方,比方,現在報7月所屬期,我按照7月實際發放的工資(6月計提工資),計提繳納工會經費,是不是錯的?
老師,你好!計提工會經費,按每個月工資總額的2%計提,但是一般工資是當月計提,下個月發放。那計提工會經費是按計提來算,還是發工資的月份的金額來算。比如2月計提工會經費,1月的工資2月發放10000元,2月計提工資20000元。那2月計提工會經費是用20000元來計提,還是按10000來計提?
老師,工會經費計提基數是實際發放的工資總額,比如二季度工會經費金額,就是4—6月份發放的工資總額×2%對嗎?不是按照去年發放工資總額計算的,是吧?
老師好 我們是小規模納稅人 季度報稅 我們是建筑行業 工資每個月按實際計提 但是可能兩個月才發一次 就發放工資時間不一定 那么我計提工會經費 是按每個月計提的工資總額計提 還是按實際當月發放工資金額計提?
老師請問工會經費的發放是按職工所交的金額內購買福利發放,還是按工資總額2%計提的基數來購買福利發放嗎
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
好的謝謝老師
老師,固定資產計提折舊是可以不留殘值,是嗎
剛接手一家公司,之前會計每月累計折舊金額,直接按照原值除以年限÷12算出來的數計提的
這個應該也可以,對吧?
這個看各個公司的制度規定,凈殘值可以為0哦。
好的謝謝
不客氣哦。有問題隨時溝通探討哦。
好的呢老師
學員您好,隨時歡迎,加油哦。