九月購入 十月份折舊,也就是你在十月份才開始折舊,第三季度不用填寫,你想要一次抵扣所得稅,在第四季度的時候填寫。
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產、進項稅額,貸庫存商品、銷項稅額,這樣就造成申報12月稅的時候,增值稅申報表上的收入額和企業所得稅申報表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風險,我應該怎樣解決呢?
老師,現在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個算長期借款,因為一年之內還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應的給開發票 那現在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時同事收到發票 借:固定資產90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
老師您好,是這樣的:我們公司在九月購入了一輛汽車,錢款已從公賬付出,那么做賬的時候九月就是新增固定資產然后銀行存款減少,那么10月份申報第三季度和九月份的稅時,這輛汽車需要填寫固定資產申報表嗎?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數字了,對嗎?還是需要把上季度的數字填進去啊?另外在居民企業所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數字了,對嗎?還是需要把上季度的數字填進去啊?另外在居民企業所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
哦哦,那我九月份的賬務處理借記固定資產貸記銀行存款沒問題吧
你好,可以的,沒有問題的。
收到,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。