你好同學,不正規,建議退回重新填開。
老師您好,我們是一家供應鏈公司 ,我們的經營范圍是一般項目:供應鏈管理服務;勞務服務(不含勞務派遣);金屬材料銷售;建筑用鋼筋產品銷售;水泥制品銷售;砼結構構件銷售;建筑砌塊銷售等其他。現在發生這種業務:A是生產商或者其他銷售方,B是購貨方,C是我們中間方或者說擔保方,在經過我們牽線下A把貨物和發票都開給B,B把錢打給我們,我們再打給A,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開發票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會簽三方協議
老師,想請教個問題 材料票,貨物或應稅勞務.服務名稱這里 應該是開*金屬制品*鋁合金水平槽式水平橋架但是開成了*金屬制品*金屬制品*鋁合金水平槽式水平橋架 這種票能收嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
對方不愿意重開,有相關的條款條例能說服一下嗎?
這個沒有相關的條例能針對這一條的。
那如果收了,會有哪些風險呢?
也好,不一定有風險,但是呢,就是不太正規。