同學你好 可以直接做 借管理費用福利費 貸銀行存款
老師,我遇到一個問題,情況是這樣的。一個剛成立的公司,日常支出有108萬(包括工廠的籌建等費用),買材料和庫存商品支出210萬,(其中還有一些庫存沒有用完),收入有200萬,在經營過程中累計借款87萬,已經還了35萬,其中35萬里面有5萬利息,已經都付了。我現在的問題是,怎么推出來實際投入了多少?不算貸款借來的錢,自己實打實拿了多少錢呢?
老師,公司中秋節在超市買了1萬元的食品,公司成立時間不長業務少,這個費用應該入到什么里面?想著入到職工福利,但是平常沒發工資著
老師,請問公司員工出差去辦理業務的,一般都是兩個人的,去之前會給業務提成的25%給他們,但是這個提成預付款只給到A,我可以入賬的時候做成一半給到A,一半給到B嗎?因為這個提成預付款實際也是兩人平分的,只是兩人出去就直接打給該組的組長。都是是公司員工,這個業務提成是算工資里面去的,只是去施工前提前預支給他們,所以等做工資的時候會在他們工資上扣點這個預付提成的,所以現在有個問題,這個錢應該是給平分到這兩個員工的,但是出納只打給其中一個,這個人是組長,我想這樣能不能入賬的時候分別掛這兩個人的,但是銀行回單只是轉給其中一個,老師有什么好的辦法嗎?
宋老師,上回咨詢工會委員會給員工發節日慰問品,的事,你說工會有獨立的銀行賬戶和獨立的工會賬套,公司還要設銀行存款二級科目工會賬戶,我企業是工會銀行收到上級返款,就在工會的賬套里做借銀行存款,貸上級撥款收入,公司的賬沒做任何賬務處理,現在用這個工會返款給員工做福利,公司的賬就不會做了,只知道這個福利要和應付工資一起交個稅,可這樣個稅系統的收入就大于所得稅年報里的工資薪金數了,我該怎么做那,公司的賬能平,公司不做任何賬務處理,只申報個稅,這會預警嗎
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
沒有發過工資可以進福利費嗎?做到管理費用~業務招待費可以嗎?
同學你好 計入招待費就可以了