您好,是可以到明年的,沒問題
有客戶2019年12月份現金支付了1000元,我們也開了發票,現在2020年9月聯系我們,說之前是現金支付我們,不是通過他們對公賬戶支付,想讓我們把這1000元還給他們, 他們再重新通過對公賬戶付款。 1.請問這樣可以嗎? 2.如果可以,我們應該做賬? 3.發票是2019年開的,如果可以這樣操作,發票怎么辦?需要作廢,重新開嗎?
老師,有個問題,我們公司現在是租的辦公區域,公司重新買了層辦公樓,但是領導說,我們的進項票過多,說是想要對方明年再把發票開給我們?老師,這種行嗎?
老師,我們公司,今年新購置了一層辦公樓,目前應該還在裝修階段,預計12月份搬進新辦公樓。領導說是今年的進項發票過多,想要對方明年再給我們開發票。老師,這種可以嗎?還是說,今年內,得讓對方把發票開給我們?
老師,我們公司9月份購買了一層辦公樓,但說是發票在今年不一定能給得過來,說是要過戶以后(至少3個月以后,有可能是半年以后)發票才開過來。像這種情況,我們在9月份入賬的時候,只能先做,借:預付賬款/其他應收款,貸:銀行存款,嗎?
老師你好,我們是批發零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票,老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現在稅務局風險提示了,說是企業所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯系,他們今天又重新給開一張一樣的發票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
老師,但是,這是屬于今年的費用呀,發票還可以明年取得?一般的公司,不是都要求發票不能跨年么?如果今年取得不了發票,那也入不了費用啊,明年取得發票的話,那費用,豈不是得入成明年的?
您好,是這樣的,你如果明年想抵扣的話,可以今年開形成留底,也可以算成明年的費用明年開票,兩個思路知道吧
老師,現在進項稅額的抵扣,不是已經沒有時間限制了嗎?就算開成今年的,也不需要今年就要抵扣吧?
對的,所以第一種辦法可以,就是說先開票,不認證
老師,留底退稅又是怎么說?是進項稅額留底,可以申請退稅?還是什么意思呢?哪種情況,可以留底退稅?
留底退稅就是說,你的進項大于銷項了申請退稅
老師,進項大于銷項,那可以留底不抵扣啊,根據銷項來選擇抵扣進項啊,為什么還要留底退稅?
留底退稅,是不是進項稅額多于銷項稅額,導致多繳納了增值稅,所以要申請退稅?
對的,就是這個意思的,所以才退稅
老師,進項大于銷項,那可以留底不抵扣啊,根據銷項來選擇抵扣進項啊,為什么還要先繳納了,再申請退稅?還有一個疑問就是,進項大于銷項,不是不用繳納增值稅的嗎?
你的進項其實就是增值稅多的意思,因為留底的意思就是進項多了
老師,進項大于銷項,不是不用繳納增值稅了嗎?銷項大于進項,才需要繳納增值稅吧?
對啊,不用繳納增值稅的意思就是進項多了,形成留抵稅額了,是一個供應鏈環節
老師,我的意思是,為什么要退稅,放著不抵扣不就好了?
不行,因為現在是為了扶持一些小微企業,針對疫情期間的政策