同學你好,也就是辦理稅務登記,補充材料的意思。
老師,小規模納稅人核的是按季度申報報表(在電子稅務局財務會計制度備案查詢里看的)就得按核的每季度申報季度所得稅之前都要上傳財報嗎
老師好,申報財務報表時,顯示讓先備案會計制度是什么意思,之前一直都能申報的
老師,所得稅年報表提示請及時進行財務會計制度備案,這是什么意思?電子稅務局能備案嗎?
財務報表季度 年度都已經顯示申報成功,但是之后申報企業所得稅的時候,一直提示財務報表未報送是什么原因
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
申報所得稅總是提示,以下信息
總是提示上面的信息
之前有備案的提示已上信息
同學你好,從提示來看是所屬期錯誤,應該填寫7月-9月,你填寫的是什么時間啊?
我填寫的是7月到9月提示與備案所屬期不一致
我的所得稅都申報不了,都是灰色,填不進數,總是提示先保存主表,
同學你好,這樣的話,只能懷疑瀏覽器的問題了,麻煩你換個谷歌的瀏覽器試試呢。
零申報的話,財務報表需要申報嗎?
當期申報事項提醒里沒有財務報表申報這塊
同學你好,零申報財務報表也需要申報的。沒有提醒可以自行申報處理。
就是財務報表總提醒申報期限不對
申報期限與備案期限不同
同學你好,這樣的話,就暫時不報財務報表了。咨詢當地稅務局或者熱線電話12366,確認具體原因后再申報吧。