您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
一月份我公司收到對方公司開具的發票,認證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進項稅額轉出,納稅申報表也做了進項稅額轉出。9余份,對方說信息表不對,要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導致我九月份又做進項稅額轉出。去稅務修改4-9余份報表,申請退稅。請問我9余份分錄應該怎么做。
老師請問9月開給其他公司的紅字信息表10份,當月只收回發票2份,在做9月賬務處理的時候怎么做分錄
請問老師9月份開的發票10月份要沖紅,那9月份仍舊得做收入然后10月份再沖銷收入是嗎?那賬務怎么處理?
老師你好,9月退貨給供應商開的紅字信息表給對方但是9月沒有收到紅字發票是按紅字信息表做9月的賬務處理嗎?分錄怎么寫
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業費發票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業費4362元,并給他開具發票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業費發票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發票2181元),2022年10月8日發現開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
我們是采購別人商品發生的退貨,也是這么處理嗎?還有就是這個不是進項稅額轉出嗎?
是的沒錯, 是這樣的,不用轉出的
那在報稅的時候會有進項稅額啊,那怎么做呢
專用發票就可以產生進項稅