您好,代發是屬于庫存現金
借:應付工資(或者借庫存商品) 貸:其他應付款-法人 請問公司購買原材料或者發放的工資,為什么貸方是貸其他應付款,而不是貸現金或銀行。
公司的現金轉做備用金給采購使用,借其他應收款,備用金,貸庫存現金。然后采購買東西,借庫存商品,貸其他應收款備用金,可以這樣寫嗎
老師,現在記賬比如采購商品都怎么記賬啊如果是銀行存款支付,借:庫存商品,貸:銀行存款,還是先借:庫存商品,貸:應付賬款--xx公司,借:應付賬款--xx公司,貸:銀行存款呢,
老板用私人付款買的那個庫存商品,這兩個分錄哪個比較好?1.借:庫存商品,貸庫存現金,2借:庫存商品,貸其他應付款
你好,老師,請問商貿公司借款借記庫存現金,貸其他應付款,用這筆資金購買商品,借記庫存商品,那么貸是其他應付款還是庫存現金
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
謝謝,如果貸寫其他應付款這筆分錄是錯的嗎?還是也可以,就我上面舉的例子為例
沒錯,你的例子也是可以的
您的意思是貸記其他應付款和庫存現金都是可以的
嗯對是這個意思的