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老師,我們從廠家進貨凈水器濾芯,運輸途中破損返回廠家,廠家賠付44元開出收據給我們,這賠付款直接進入往來款,留作以后進貨用了,我這邊怎么賬務處理?

老師,我們從廠家進貨凈水器濾芯,運輸途中破損返回廠家,廠家賠付44元開出收據給我們,這賠付款直接進入往來款,留作以后進貨用了,我這邊怎么賬務處理?
2022-10-05 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-05 10:35

借預付賬款對方企業 貸營業外收入

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快賬用戶2837 追問 2022-10-05 10:37

那庫里沒有這兩個型號濾芯了

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快賬用戶2837 追問 2022-10-05 10:38

我直接做退貨處理行不,只是沒有對方給開來的退貨發票

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齊紅老師 解答 2022-10-05 10:44

那需要開負數發票的價格就是44嘛,原價就是這些嗎?如果是的話,需要開負數發票要比你的庫存會多。

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借預付賬款對方企業 貸營業外收入
2022-10-05
做退貨處理就是了哈
2022-09-13
您好!跟正數發票開在了一起,你入賬的時候,要按減去負數部分入賬
2022-05-27
步驟1:收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預付款的增加,因此貴公司應將其記入“預付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業折扣”,記入“財務費用”科目。 賬務處理如下: 借:預付賬款 300,000 貸:財務費用——商業折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發票時 當收到發票時,應將發票金額與預付賬款之間的差額記入相關科目。如果發票金額大于預付賬款,則差額為應支付給廠家的款項;如果發票金額小于預付賬款,則差額為廠家應退還給貴公司的款項。 假設發票金額為F,賬務處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000應付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000財務費用 300,000 - F
2024-01-15
同學你好 這個開發票開折扣發票不可以嗎
2022-05-27
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