同學你好,業(yè)務1.借,銀行存款,12050元,貸,預收賬款,12050元。業(yè)務2.借,銀行存款,13000元,貸,主營業(yè)務收入,13000元(不考慮增值稅)。
我公司是有進出口資質(zhì)的企業(yè),但醫(yī)療資質(zhì)沒有,出口呼吸機不行,現(xiàn)在找代理公司,采購的貨物也由對方名義采購,這樣,問題1:我可以收匯嗎?問題2:如果可以,我收匯后,把我的利潤點留下,在把采購款及代理服務費付給代理公司,那么代理公司給我開代理費發(fā)票,貨款部分怎么處理?我把采購貨款付給對方,代理公司應該給我提供什么呢?問題3:以上業(yè)務我如何記賬?
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務) 2-客戶付錢給我們后,我們再付1000給具備這個業(yè)務的A公司,A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的完整業(yè)務。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
老師你好,A公司和我們有業(yè)務往來,有20多萬的應付款未結(jié)清,發(fā)票也完全開具。由于他們資金出現(xiàn)問題,公司處于停業(yè)狀態(tài)。現(xiàn)在他的關(guān)聯(lián)公司B公司說他們可以代付這筆貨款,請問發(fā)票應如何處理?可以由A公司開具這20多萬發(fā)票給B公司,然后通過應付款轉(zhuǎn)銷協(xié)議由B公司支付給我們嗎?謝謝。
老師好!有一筆業(yè)務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規(guī)模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,那預收賬款如何消掉?兩筆業(yè)務分別應該附什么憑證?
而且我們家收入其實只有代理費。收到的貨款實際上都不是給我們的。我們付匯給國外
同學你好,預收賬款最后可以退回去消掉,業(yè)務1的附件是銀行回單,業(yè)務2的附件是發(fā)票和銀行回單。
退回?給誰?
同學你好,退給A公司,或者再開發(fā)票給A公司。
是這樣的,我們現(xiàn)在收到業(yè)務2的12050+950元,其中的12050元是按我們業(yè)務1的銷項發(fā)票金額付的,但這筆錢實際是業(yè)務2的貨款。 不好意思老師,有點亂,不知道有沒有說清楚
我們家屬于收代理費。貨款當時已經(jīng)付給國外了,只是用我們家的名義進貨,然后庫存就會也落我們家,我們就需要幫客戶往外開發(fā)票。之后客戶按發(fā)票付的錢是之后的其他業(yè)務的貨款,不是真正給我們的
同學你好,說清楚了,業(yè)務1.借,銀行存款,12050元,貸,預收賬款,12050元。業(yè)務2.借,銀行存款,950元,預收賬款,12050元,貸,主營業(yè)務收入,13000元。
實際上貨款不是我們的收入,也都記主營業(yè)務收入嗎?
同學你好,因為開了發(fā)票,記入收入也是對的。
老師,那我們收到13000元,會直接付匯到國外,應該如何處理?
同學你好,借,預付賬款,13000元,貸,銀行存款,13000元。
1.開發(fā)票12050元 借,銀行存款12050元,貸,預收賬款12050元 附發(fā)票(銀行回單不是這筆業(yè)務的錢,要附在這筆上嗎?) 2.收到貨款13000元:借,銀行存款,950元,預收賬款,12050元,貸,主營業(yè)務收入,13000元。 附銀行回單 3.付匯 借,預付賬款,13000元,貸,銀行存款,13000元。 附銀行回單,商業(yè)發(fā)票 4.貨到 借,庫存商品 13000元,貸,預付賬款 13000元。 老師,您看是這樣做嗎?那個12050元銀行回單應該附在第幾個分錄上呢?
同學你好,1.收款12050元 借,銀行存款12050元,貸,預收賬款12050元 附銀行回單。 2.開發(fā)票收到貨款13000元:借,銀行存款,950元,預收賬款,12050元,貸,主營業(yè)務收入,13000元。 附銀行回單,發(fā)票。 3.付匯 借,預付賬款,13000元,貸,銀行存款,13000元。 附銀行回單。 4.貨到 借,庫存商品 13000元,貸,預付賬款 13000元。附商業(yè)發(fā)票。
老師,如果貨款是今天收到的,發(fā)票下個月才開呢?怎么處理吖
同學你好,收到貨款時,借,銀行存款,貸,預收賬款。附件銀行回單。
老師,我們雖然是收代理費。但是庫存進到我們家,而且我們給開發(fā)票。所以會計核算跟貿(mào)易公司核算是一樣的,對嗎?
9.29日我們開發(fā)票?512588.49元 9.29日A公司付給我們:購匯1145000, 代理1511,增值稅1450,進口關(guān)稅進口增值稅98649.75,共計1246610.78元。分兩筆付734022.29元和512588.49元 ?老師,麻煩問下這幾筆業(yè)務的賬務如何處理?
同學你好,對的,借,銀行存款,1246610.78元,貸,主營業(yè)務收入,1246610.78元。不考慮增值稅的話。
一共做一筆分錄嗎?發(fā)票,銀行回單都附一起嗎?
同學你好,是的,就做一筆錢即可。