你好,空調安裝公司工人干活弄壞了玻璃,賠償給對方的金額是多少呢??
正保公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,購置了一臺需要安裝的生產用設備,與該設備有關的業務如下: (1)201×年1月20日,購入一臺需要安裝的設備,供生產車間使用,增值稅專用發票上注明的買價為400 000元,增值稅額為52 000元;另支付保險費及其他費用29 000元。 (2)領用設備交付本公司安裝部門安裝。安裝設備時領用本公司生產用原材料一批,該項原材料的實際成本為60 000元,購進時支付的增值稅進項稅額為7 800元。 (3)安裝設備時領用本公司部門產品一批,該批產品的實際成本為400 000元,稅務部門核定的計稅價格為600 000元,適用的增值稅稅率為13%。 (4)領用本企業工程物資一批,價款為100 000元。 (5)月末分配安裝工程人員工資及福利費26 200元,用銀行存款支付其他安裝費用4 600元。 (6)201×年6月30日,安裝工程結束并隨即投入使用。 要求:編制甲公司201×年度購建設備的有關會計分錄。
老師,請問員工從2019年10.11號開始休產假158天,每月公司基本工資1700元+五險一金公司部分799.12+個人部分工資內扣除436.11元,2020年1月17號收到社保局打入公司賬戶生育津貼共計17954.36元,2020年2月4號給員工報銷了一筆生育醫療費3200元,要如何做賬,麻煩幫我做下會計明細分錄
1、甲公司購置了套需要安裝的生產線,與V該生產線有關的業務如下:(答案中金額單位:元)資料一:(1) 2019年9月30日,以銀行存款購人待安裝的生產線,增值稅專用發票上注明的買價為468000元,增值稅稅額為60840元,另支付保險費及其他雜費32000元,不考慮其增值稅。該待安裝生產線交付本公司安裝部門安裝。 (2)資料二:安裝工程人員應計工資18000元,用銀行存款支付其他安裝費70000元,不考慮增值稅。 (3)資料三:2019年12月31日,安裝工程結束,并隨即投人使用,該生產線使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊(預計凈殘值為0)。 (4)資料四:2021年12月31日,甲公司將該生產線出售,出售時用銀行存款支付清理費用30000元,出售所得價款為500000元,假設增值稅稅額為9708元,全部存人銀行。 要求;根據上述資料,分析回答下列問題。 (1)請根據資料一編寫2019年9月30日購入生產線的會計分錄 (2)請根據資料二編寫安裝生產線相關會計分錄 (3)請根據資料三回答固定資產何時開始資本化?何時開始計提折舊?并編寫資本化時點的相關會計分錄 (4)請計算固定資產達到資本化到出售期間相關的折舊額并編寫會計分錄: (5)請編寫有關出售固定資產的相關會計分錄。
空調安裝公司工人干活弄壞了玻璃,保險公司賠了800元,如何做會計分錄?
大華公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。2020年購置了一套需要安裝的設備,與該設備有關的業務如下(1)2020年9月30日,為購建該設備向工商銀行專門借人資金1000000元,并存人銀行,該借款期限2年,年利率為9.6%,到期一次還本付息,不計復利(2)2020年9月30日,用上述借款購人待安裝的設備,增值稅專用發票上注明買價800000元,增值稅額104000元。另支付保險等其他雜費64000元。該生產線交付本公司安裝部門安裝(3)安裝設備時,領用本公司產品一批,該批產品的實際成本為107200元(4)應付安裝工程人員工資146000元,用銀行存款支付其他安裝費用(普通發票)58800元(5)2020年12月31日,安裝工程結束,并隨即投人生產車間使用。該生產線預計使用5年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊(6)2021年12月10日將該設備出售開出專用發票價款600000元增值稅78000元收到價款存人銀行。要求:1)編制大華公司2020年借款、購建生產線、年末計提利息的會計分錄。(2)編制大華公司2021年每月計提折舊和年末計提利息的會計分錄
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
就是銀行回單上顯示賠了800元
你好,你們需要把這個款項給到遭受損失的一方嗎??
因為只是先收到銀行回單,應該先不給。
你好,應該先不給,意思是今后會給嗎?
我也不太確定,請把給和不給的分錄都幫我做一下。假設后又給200元
你好 給的情況下,借:銀行存款,貸:其他應付款 不給的情況下,借:銀行存款,貸:營業外收入?