你好,這個是需要申報個人所得稅的。
老師您好,我公司是小規模納稅人物業公司,上個月中秋節我公司給某機關送禮5000元,因當時沒有發票,所以領導 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現在領導找人在稅務局代開了十張增值稅普通發票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
我公司有8輛業務車,其中8輛公司戶下,兩樣是員工個人,承諾每月給加油卡800,共計6400元,如果一次性充值¥6400并在一張發票中開具,這樣可以直接計入費用嗎?會有什么樣的涉稅風險?
我公司聘請國企內退人員(沒到退休年齡,男50歲,還在原國企公司每月領取工資,社保關系還在原來國企單位,沒有轉到我公司,所以我公司沒給他交社保)為我公司技術經理,工資8000元,現在有2個問題,1,這種情況我公司不給他不交社保,是可以的吧?需要他提供什么資料嗎?2,他這種情況,個稅的話,我公司不給他代扣代繳,讓他自己合并收入,自己申報個稅,可以嗎?
老師好!中秋節公司要發每個人福利,一人200元。其中有兩人不是公司員工,會計說不用制表,干脆以買月餅贈送。意思我以借款名義,讓出納將錢轉入我個人卡,由我去購買月餅,到時將發票、填費用報銷單及寫收據來沖抵借款,老師請問一下這種操作是否可行?是否違規?我總覺得哪里有點不對勁?
我公司退休人員,中秋、春節公司會給每人500元的過節費,不是給現金,是給一張卡,這張卡可以加油或者購買東西。這種需要申報個人所得稅嗎?
老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度
是退休人員,那按照工資薪酬申報嗎?
按照工資薪金來申報的。