你好,是的,是這樣的?
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍(lán)字) 借:銀行存款929.66(藍(lán)字) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入216102(藍(lán)字) 財(cái)務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍(lán)字)1231.36 借:銀行存款(藍(lán)字)92966, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入(紅字)2161.02。或者貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(藍(lán)字)2161.02。 這樣寫對(duì)嗎,老師
老師,您好!銀行收到13.92的利息,借:銀行存款 13.92 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 這樣對(duì)嗎?
老師您好,銀行對(duì)公賬戶的利息收入分錄這樣寫對(duì)嗎?借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,收到銀行賬戶利息,借銀行存款5千,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,-5千,這樣對(duì)嗎
老師您好,我現(xiàn)在支付銀行的貸款利息,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫對(duì)嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用- 貸:銀行存款-
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個(gè)機(jī)制,就是推廣個(gè)人給我公司推廣一個(gè)用戶就給20%返利,這20%相當(dāng)于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個(gè)人交個(gè)稅開票嗎?
老師,最近面試了個(gè)財(cái)務(wù)BP崗位,之前沒有做過,只是在一個(gè)過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對(duì)管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個(gè)崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填的是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬(wàn)虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬(wàn),這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
利息收入的錢沒有體現(xiàn)在賬戶上,這樣做銀行存款對(duì)不起來,是不是還有一筆分錄呢?
你好,利息收入的錢沒有體現(xiàn)在賬戶上 既然是利息收入,那說明款項(xiàng)已經(jīng)在銀行賬戶上了,上面的分錄也通過銀行存款的借方體現(xiàn)了啊?