同學(xué)您好,上月的不需要直接調(diào)的,上年的才要通過(guò)以前年度
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動(dòng)新賬賬套,提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ,沒(méi)有用未分配利潤(rùn)科目也沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
老師 損益類科目用錯(cuò)科目,本來(lái)是費(fèi)用,卻計(jì)入到了營(yíng)業(yè)外支出 并且已經(jīng)結(jié)賬 那下個(gè)月需要做賬務(wù)處理調(diào)整嗎
上月的損益類科目金額有誤,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,本月修改時(shí),通過(guò)本年利潤(rùn)這個(gè)科目修改了,通過(guò)修改的數(shù)據(jù),不會(huì)匯總到利潤(rùn)表中去,計(jì)提所得稅時(shí),用那個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提
老師,上月涉及到的損益類科目多記了費(fèi)用,并且上月已經(jīng)通過(guò)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了,本月想再調(diào)減,是直接通過(guò)損益類科目紅沖,還是需要通過(guò)本年利潤(rùn)科目來(lái)調(diào)整損益科目
通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目對(duì)跨年多計(jì)提費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)調(diào)整應(yīng)交所得稅,以前年度損益調(diào)整科目最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中,這個(gè)都是在本年度做的分錄,那就是對(duì)于上年的費(fèi)用稅金利潤(rùn)做完調(diào)整了,為什么還要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)?這樣不是重復(fù)計(jì)入未分配利潤(rùn)了嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
那這個(gè)月可以直接紅沖掉管理費(fèi)用科目是嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的