你好,電子稅務局我們這邊是用單位名字,稅號,還有稅號后六位登陸
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業執照,做了稅務登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統自動算稅,通過企業賬戶進行扣費嗎
請問老師,供應商給我們來普通發票,我們提供開專票的資料可以嗎?就是公司名稱,納稅號,銀行賬單,開戶銀行,電話號碼,公司地址?這些可以嗎
老師,我們公司是新建的。我們公司的電子稅務只有納稅識別號。怎么開通賬號和設置密碼,進行納稅申報??請老師給發個流程步驟
老師,剛剛那個問題,結束了提問,麻煩老師您接著回答一下。就是,上一個老師說,主管稅務機關會給一個申報系統的賬戶和密碼,也是電子稅務局,但是不是我們申報納稅的這個。請問,網址也是電子稅務局的網址?只是賬號和密碼需要用稅局給的那個?
老師自然人電子稅務局,疫情期間拿家里電腦下載后報公司個稅了。現在離職了想登陸新單位的個稅,但是進不去,申報密碼登錄只顯示上個單位的公司名稱和納稅人識別號。我都反復注銷反復下載了還是這樣怎么才能登錄新單位的呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
就是首次的密碼是稅號后六位,但是你可以問下你稅務局那邊有些是六個六或者是六個八。
好的老師
不用客氣 工作愉快