同學(xué) 這個 公司出租房屋的收回的水電費的賬務(wù)處理,有以下三種情況: 1。全部支付時還不知道要向租賃方收繳多少水電費的情況下 公司支付時 借:管理費用--水電費 貸:銀行存款 收回時 借:管理費用--水電費(紅字) 借:銀行存款 2。全部支付時已知道要向租賃方收繳多少水電費的情況下 借:管理費用--水電費(本公司應(yīng)承擔(dān)的部分) 其他應(yīng)收款--租賃方 貸:銀行存款 收回時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--租賃方 3、 將水電費作為物業(yè)費的一部分處理, 借:管理費用-水電費 100000 貸:銀行存款 100000 借:應(yīng)收賬款-租戶A 應(yīng)收賬款-租戶B 應(yīng)收賬款-租戶C 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租戶A 主營業(yè)務(wù)收入-租戶B 主營業(yè)務(wù)收入-租戶C 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
我們是和企業(yè)簽訂合同承包企業(yè)食堂,然后我們又二次租給商戶,職工的餐費是交到企業(yè),企業(yè)在扣除水電費和租賃費以后返還給我們公司,我們公司把餐費返還給商戶,同時我公司還需要把替商戶代墊的水電費和房租收回來,這系列的憑證怎么做,收到企業(yè)返還餐款,給的是現(xiàn)金,做借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入,企業(yè)扣除水電費房租,我們墊的借其他應(yīng)收款~水電費,房租,貸 現(xiàn)金,我們返還給商戶的爆款和應(yīng)該收回來的水電費房租怎么做憑證!謝謝老師
老師,你好,小規(guī)模公司主營房屋租賃、生產(chǎn)與銷售。但收到租賃房蒸汽費和水費,對方要求開增值稅專票,請問:經(jīng)營范圍沒有銷售水費和蒸汽費這個業(yè)務(wù),有這兩方面的收入,可以給租賃房開專票嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模,經(jīng)營范圍是倉儲,咨詢,運輸?shù)葮I(yè)務(wù),現(xiàn)在我們想把租來的辦公室租出去一部分,老板又不想開租賃發(fā)票,這種有好的解決方法嗎,和承租方簽什么合同收這筆款呢?
我司是有租房租賃和倉儲租賃,現(xiàn)收到租客交來的現(xiàn)金水電費,可是我司經(jīng)營范圍沒有水電費,只有房屋出租和倉儲服務(wù),收到的現(xiàn)金要入什么科目好?。?/p>
我司是出租方,收到租客交來的水電費(現(xiàn)金),我司沒有開票的,該如何入賬?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?