對的,是的,需要這么做。
對方認證了發票對方申請紅字信息表我們公司開出的紅字發票要寄給對方嗎
請問我公司買貨已認證,開具了紅字信息表。對方開具紅字發票,給我們紅字發票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
我們公司開出的專票,跨年作廢(發票在我們公司,對方沒有認證),開紅字信息表時需要把紅字信息表打印出來嗎
專用發票跨月作廢,對方沒有認證,是不是要我們自己公司開紅字信息表讓開紅字發票?
老師這個是什么意思呢 我們是購買方 去年開出了紅字信息表 銷售方就一直沒去確認開紅票 這個月他準備開紅票了 是不是我還需要重新開紅字信息表呢 另外這個紅字信息表 在他沒有開具發票的時候 我是否能把這個紅字信息表打印出來呢
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?
現在不確定購買方有沒有認證這個發票,如果開票系統銷售方可以勾選能開出紅字信息表是不是代表對方沒有認證?
如果購買方已經認證了是不是銷售方在開票系統就開不了紅字信息表?
對的,是的,是這么做。
我這樣操作了,打印出的紅字信息表怎么沒有紅字發票信息表編號?
你沒有上傳吧。稅務局沒有審核通過。
老師,不好意思,第一次弄這個,我再確認下,是不是只要銷售方能開出紅字信息表就不用管購買方有沒有認證的問題
對的是的,你必須審核通過了才可以。
如果審核通過了就是購買方沒有認證?
對的是的是這個意思的。