?你好;? ? ? 根據《關于印發《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》的通知》(財會[2017]25號)規定,自2019年1月1日起施行。鼓勵行政事業單位提前執行。 盤虧、毀損或報廢的固定資產,按照待處理固定資產的賬面價 值,借記“待處理財產損溢”科目,按照已計提折舊,借記“固定資 產累計折舊”科目,按照固定資產的賬面余額,貸記固定資產。
老師,您好!請問新政府會計制度下,固定資產折舊計入業務活動費里什么明細科目?
新政府會計制度下,事業單位用財政資金購買項目用固定資產,怎樣做賬務處理?
您好!老師,請問一下新政府會計制度下,折舊計提完的固定資產賬務處理?
老師好!新政府會計制度下新增固定資產,分2年期付款,會計分錄怎么做?謝謝!
老師,您好,請問根據最新政府會計制度,固定資產報廢怎么做賬務處理?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
那下一步待處理財產損益怎么處理呢?
你好;? ? 到時報批;到時看審批結果來做 ;
報批已經通過。
審批是什么結果的;? 比如轉到其他支出?
結果是:已到使用年限,無法維修,申請報廢,同意申請。
?你好 ; 其他支出即可;? ? ?計入 借其他支出 貸待處理財產損益? ?
他直接借:累計折舊,貸:固定資產。這樣做對嗎?
?你好;? 你這個要做 借待處理財產損益? ?; 累計折舊 貸? 固定資產 ; 如果折足了就按你寫的做? ?