你好,可以記折舊費的
老師,您好!請問新政府會計制度下,固定資產折舊計入業務活動費里什么明細科目?
您好!老師,請問一下新政府會計制度下,折舊計提完的固定資產賬務處理?
請問新政府會計制度下固定資產計提折舊的分錄怎么做?是借:業務活動費用還是借:非流動資產基金?這兩個有什么區別嗎?
老師我在每月計提固定資產折舊費時 分錄是 借:業務活動費—固定資產折舊費 貸:固定資產累計折舊 —通用設備 但是我發現明細賬固定資產科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產折舊分開的 這是怎么回事
行政事業單位的新增加購買固定資產在2019年新政府會計制度頒發后的會計處理(因為沒有固定基金科目和非流動資產基金-固定資產科目)為借固定資產貸銀行存款或財政撥款收入,那么固定資產折舊費用年末結轉會導致本期盈余為負數,這個怎么辦呢?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊