同學你好 正確的,呢對哪一步有疑問,可以給你講
關于消費稅、增值稅、企業所得稅的問題,能幫我寫出四小問的正確答案嘛
老師,幫我看下第四小題答案是正確的嘛?
老師幫我看看第四題答案缺的部分寫的什么啊
麻煩幫我看一下,答案是正確的嘛老師
老師你好,有老師幫忙看看這道題怎么做嘛,我想對一下答案正不正確,不急
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我現在有一些理解了。是不是公允價值變動損益和其他業務成本那個分錄是損益內部變化,對營業利潤沒有影響啊。
是的,你很棒,是這樣的。
如果滿意,可給予五星評價哈,謝謝!祝學習愉快!