如果沒有分紅和提取盈余公積,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表凈利潤
老師 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系, 是不是 凈利潤=期末未分配利潤-期初未分配利潤 ?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
老師好,利潤表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的關(guān)系是不是只有利潤總額年末=未分配利潤年末-未分配利潤年初
老師,資產(chǎn)負(fù)債表表的未分配利潤期末余額=年初余額+利潤表的利潤總額還是凈利潤,所 有 者 權(quán) 益表的未分配利潤金額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額一樣
老師。我們公司的賬上庫存商品的負(fù)庫存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
請教關(guān)于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統(tǒng)申報測算的,而是前任會計手工計提的 現(xiàn)在統(tǒng)計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現(xiàn)在多計提的這部分怎么處理
老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規(guī)模納稅人,目前公司裝修,產(chǎn)生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票,都是普票,有的發(fā)票稅率是9%,有的發(fā)票稅率是1%,這個有什么區(qū)別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發(fā)的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務(wù)部分呢,是分開記到營業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營業(yè)務(wù)收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負(fù)責(zé)加工收取加工費。怎么做賬開票