同學(xué)您好,是的,是這樣的
老師 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系, 是不是 凈利潤(rùn)=期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn) ?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)還是本月數(shù)凈利潤(rùn)
老師好,利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 期末—期初 =利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn) 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是不是就這一個(gè)
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師第一季度盈利彌補(bǔ)虧損需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
老師好,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些流程呢,需要交哪些稅呢?要規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師您好,我們是做盤扣租賃的,未租出去的盤扣折舊我記在了管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在匯算清繳老師您好,我們是做盤扣租賃的,有時(shí)也租別人的再出租,目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是自己已有的盤扣折舊和從外面租賃來的盤扣做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是第一季度成本太少了,我想暫估成本,應(yīng)該怎么做分錄啊
對(duì)方開票金額和實(shí)際報(bào)價(jià)金額不一樣 需要讓對(duì)方重新開嗎
你好,老師,我們基本戶是交行深圳的,一般戶是梅州建行的,可以用一般戶建行發(fā)工資嗎?謝謝
對(duì)方掛靠在我們公司的證書,然后我們付給對(duì)方(個(gè)人)的錢怎么做分錄?對(duì)方要求不能做工資,不能報(bào)個(gè)稅
老師 小規(guī)模公司 報(bào)企業(yè)所得稅一直都沒有備案財(cái)務(wù)報(bào)表 也就是沒有填寫財(cái)務(wù)報(bào)表 直接按利潤(rùn)表填寫申報(bào)企業(yè)所得稅了 這樣也是可行的么?還是必須得備案財(cái)務(wù)報(bào)表?
民辦非企業(yè)單位 需要按季度申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??24年10月設(shè)立,目前為止沒對(duì)外開過票
老師,我增值稅勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,不需要交稅,還有多的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣完,請(qǐng)問我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理該怎么做??
很多采購(gòu)發(fā)票都是供應(yīng)商次月才開具給我們,這個(gè)怎么做賬呢?是次月收到發(fā)票直接附在本月憑證后面嗎?