你好,學員,是的,按照實際支付的
建筑服務類公司的某個項目,8月應收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認實際到賬的金額是嗎。如果8月應付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認的成本是8月實際付了費用是嗎
剛剛建筑服務類公司的某個項目,8月應收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認實際到賬的金額是嗎。如果8月應付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認的成本是8月實際付了費用是嗎
建筑服務類公司的某個項目,8月應收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認收入是4萬是嗎。如果8月應付賬款其中是6萬,8月付了32萬,9月付了4萬,那個8月確認的成本是8月實際付了費用是嗎
公司內賬的賬務處理,建筑服務類公司的某個項目,8月應收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認收入是4萬是嗎。如果8月應付賬款其中是6萬,8月付了2萬,9月付了4萬,那個8月確認的成本是8月實際付了費用是嗎
公司內賬的賬務處理中,建筑服務類公司的某個項目,8月應收賬款是10萬的話,8月實際收了4萬,9月收款6萬,8月是確認收入是4萬是嗎。如果8月應付賬款其中是6萬,8月付了2萬,9月付了4萬,那個8月確認的成本是8月實際付了費用是嗎
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
為什么不是按照當月的應收款來確認當月的收入
因為內賬按照收付實現制