借:其他貨幣資金30000,貸:銀行存款
向開戶銀行申請一張20000元的銀行匯票,收到銀行蓋章退回的申請書存根
紅星公司12月發(fā)生以下使用“銀行本票”結(jié)算方式的(1)3日填寫銀行本票申請書向銀行申請簽發(fā)銀行本票,銀行受理簽發(fā)7956元的銀行本票:(2)4日紅星公司采購員持上述銀行本票購買乙種原材料,原材料驗收入庫:(3)6日紅星公司一張金額為5000元的銀行本票超過付款期沒有使用,企業(yè)填寫進賬單,連同本票送交銀行要求辦理退款,銀行同意受理:(4)16日紅星公司向紅星工廠銷售一批A產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款100000元,增值稅17000元,收到對方交來的一張銀行本票,金額50000元,企業(yè)填制進賬單并連同銀行本票一并送交銀行。
向銀行申請面值50000.00元的銀行本票一張和面值30000.00元的銀行匯票一張,同時銀行扣款手續(xù)費用10.00元。
向銀行申請面值50000.00元的銀行本票一張和面值30張000.00元的銀行匯票一張,同時銀行扣款手續(xù)費用10.00元求分錄
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這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額