你好同學,咱們現在是請的別人檢測呀,還是咱們公司就是提供檢測服務的。
老師,請問公司支付融資租賃設備款首付。怎么做會計分錄呢
A公司給我們公司開具了1張專用發票 ,內容 *醫療儀器器械*設備租金 請問我們公司可以認證抵扣嗎?怎么做會計分錄?
請問老師,公司為小規模傳媒公司,租賃攝影儀器的費用 怎么做分錄?
老師您好,請問我公司租賃給乙公司的廠房,房租和機器設備是不是都在在租賃合同和清單上表明呢?那么產生的水電費怎么做會計分錄?
老師請問 檢測公司往外租賃設備儀器的會計分錄怎么寫
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我們公司是提供檢測服務的
那就借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。
我們開發票的名稱是鑒證咨詢服務 ,不是租賃服務 也可以記主營業務收入嗎
你好,是這樣的,只要是這個業務是咱企業的主要的業務,咱就可以計入主營業務收入的
好的 謝謝老師
祝您生活愉快開心