你好,一般計(jì)稅方法下,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,題中給出的2是進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,不太明白這個(gè)答案是什么意思,麻煩詳細(xì)解釋一下,這個(gè)轉(zhuǎn)回也不太明白
老師問一下減2是什么意思呢不太明白
下午好呀 不太明白D是什么意思,字面意思就不明白
這是什么意思呢,不太明白
老師,該題的沒太明白問的什么意思,加工費(fèi)用沒給怎么計(jì)算占比呢,沒太明白
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來 然后對(duì)方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
學(xué)生700萬元,沒有成本票,怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額呢
根據(jù)圖片看這個(gè)2是已知條件
就不應(yīng)該有2呀
實(shí)際要看老師講時(shí)的業(yè)務(wù)怎么設(shè)定,不用去糾結(jié)已知條件怎么來的,沒有進(jìn)項(xiàng)時(shí)實(shí)際繳納就是銷項(xiàng)稅額本身。
他講的很清楚雇用學(xué)生,沒有成本票,顯然是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的,不明白為什么減二,有點(diǎn)兒誤導(dǎo)
我這么理解,僅供參考。第一,按你的說法,題目的已知條件不該有這個(gè)2,假設(shè)去掉,是不是不影響題目的籌劃思路,因此不用糾結(jié)。第二,一個(gè)企業(yè)不只會(huì)有一筆業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額也不非得要是這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,設(shè)定進(jìn)項(xiàng)稅額,是為了更好的提現(xiàn)一般計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,否則,很容易錯(cuò)誤的理解為應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額
但是既然用這道題目做例題,就應(yīng)該根據(jù)數(shù)據(jù)做題解呀,
建議聽一下授課老師的講解,不同老師的授課思路,理解不同。根據(jù)圖示給到如上解釋