你好,正規的稅,增值稅一次繳納,然后你的所得稅按月確認收入,借銀行存款貸預收帳款,應交稅費,應交增值稅銷項,然后按月確認收入,借預收賬款貸主營業務收入 但是你這種會造成你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不是稅務局會問起來的。
老師,我公司有廠房出租,簽訂的合同,比如說是從2020年1月-2022年的1月,并且對方也把房租打過來了,那這個確認收入我應該是一次性把兩年的收入一起確認了,還是怎么樣呢?因為對方打了那么多房租,我是不是應該一次性開兩年的房租票?
老師好,請問, 我公司廠房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金為16萬,我半年付一次,(今年8.1日付了8萬,明年2月份再付8萬,等都付齊后,對方給代開租金發票。)請問,如果對方在我匯算清繳之前把發票開給我,我就能正常稅前扣除吧? 比如明年4月份他給我開了租金發票,然后我做匯算清繳,這一年的租金就可以正常扣除吧?
老師,請問下,我們老板房租付了一整年的,但是房租發票對方只開了一半,之后的每個月開,收到發票時我的憑證該怎么做?
老師,請問下我們半年付一次房租,每個月都攤銷,年底收到發票,收到發票的時候,怎么做賬啊
老師,你好,我司房屋租憑費每個月2000元,合同是一個簽一次,都會一直續約下去,發票是每年6月份開一整年的2.4萬,租金也是也是一次性付一年的2.4萬,請問,我們是承租方,我司的會計分錄是不是要執行租憑準則,每個月的會計分錄怎么做
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
收到錢的當月確認收入是借預收賬款(這個金額是總金額/12個月吧),貸其他業務收入(同樣也是總金額/12個月),對嗎
現在有點不搞不清楚的問題是我們先開了發票的,拿著這張專票,該怎么做收入……
我們出租廠房之前沒有發生過,我們是制造業企業
可以做其他業務收入的。
會計分錄不懂怎么寫,開了發票后
借銀行 貸其他業務收入,一個月的 預收,11個月的 應交稅費,一年的e
就是上個月開了發票,這個月收到錢,你這個是收到錢的會計分錄,收錢之前開票出來的分錄是借方……貸方……
借:預收賬款 貸其他業務收入, 銷項稅額嗎?
租賃日期幾月份開始
8月份開始的
到明年的7月
借應收賬款 貸其他業務收入,一個月 預收賬款,11個月 應交稅費12個月 下個月借銀行存款 貸預收賬款 借預收賬款 貸其他業務收入,一個月的
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。