合并申報,就是要吧獎金發(fā)放的金額和工資金額合并申報個稅的
老師,年終獎金和工資能合并申報?如果可以是不是就是把年終獎金平分到每月申報的工資里面核算?
老師,年終獎我12月跟工資一起計提,然后等2023年1月發(fā)放,2月申報,那這樣年終獎跟12月工資是不是都屬于2022年的費用?然后我年終獎跟工資合并在工資薪金里面一起申報,還是把年終獎單獨做全年一次性獎金去申報?哪種方式可以少交個稅?
老師,12月沒有計提年終獎,1月年終獎申報是跟1月工資合并申報的,可以把去年的年終獎計提到今年1工資表里面嗎,做今年的工資費用可以嗎
老師,如果把全年一次性獎金合并領(lǐng)到工資里一起申報的話,那一次性獎金是也要做在當月工資表里面還是可以單獨做年終獎金發(fā)放表呢?
2023 年 年終獎,有些員工年終獎是合并到 2023 年申報工資薪金申報表里面計算,填寫方式是年終獎和工資加到一起填寫到本期收入那一欄,是嗎?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責(zé)任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務(wù)的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務(wù)報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接
有辦公場所分租出去的合同模板嗎?
我們公司的企業(yè)所得稅是季報,這里有個財務(wù)報表報送是月報是什么意思?
那工資去年都已經(jīng)申報了,現(xiàn)在才發(fā)去年的年終獎,該怎么操作?想合并申報
你現(xiàn)在才發(fā)放,就是和現(xiàn)在發(fā)放的工資合并申報就可以
就是做到今年的工資合并申報是吧?但是年終獎金數(shù)額比較大?這樣子合并會不會不劃算?還是說可以等到年底再合并申報?
你發(fā)放了就需要申報個稅的額,金額大,你可以單獨選擇獎金方式申報個稅
單獨比合并多了幾萬塊的個稅尼
那你就進行合并申報的
老師合并申報的話,是把年終獎金除12并到每個月的工資中嗎
不是的額,都是吧獎金金額和工資合并申報的,不除以12的
不可以并入工資里的嗎?那這合并申報和分開申報有區(qū)別的嗎?
合并申報,就是按和工資合并,按工資稅率申報個稅,單獨申報就是按獎金/12月看適用什么稅率,然后在用獎金乘以對應(yīng)的稅率
那比如合并申報,年終獎50萬+當月工資1萬,那稅率是看51萬在哪個稅率?還是說50萬+12萬,看62萬-總扣除數(shù),再看稅率
當月就是50+1萬合并申報個稅 你工資這么高,獎金單獨申報,個稅會低一些
我一直以為合并申報,就是除12,并入每個月工資里面的。原來是我理解錯誤了
是的,合并就是獎金直接并入工資