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@郭老師,下班沒有?還在嗎,追問次數用完

2022-09-19 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-19 17:46

在的 沒下 具體的什么問題?

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快賬用戶3376 追問 2022-09-19 17:51

3月銷項2881.80,進項11341.35,2月留抵2179.65,本期加計遞減1134.14,分錄和之前你寫的2月的一樣的處理是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:53

對的,是的,一樣做的,只不過是個留底不用做處理。

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快賬用戶3376 追問 2022-09-19 17:57

那個加計抵減的一定要記入營業外收入或者是其他收益嗎?這樣不是增加了收入要交企業所得稅?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:58

對的,是的,是這么做的,需要交企業所得稅。

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快賬用戶3376 追問 2022-09-19 17:59

抵了又交稅,這樣其實真正又能優惠多少?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 18:03

你好,為什么選擇這幾個行業來加計扣除,因為你們的進項發票少,你抵扣了增值稅,但是你所得稅需要繳納的所得稅,比如人工費你可以抵扣的。

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齊紅老師 解答 2022-09-19 18:03

如果是虧損的企業,這種做法比較合適。

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快賬用戶3376 追問 2022-09-19 18:05

為什么虧損的企業比較合適

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齊紅老師 解答 2022-09-19 18:09

你好,即使他虧損了,他不需要交企業所得稅,不是嗎?做到了營業外收入或者是其他收益都影響利潤的。

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沒有的 我給你發過去完整的 你看下 上個回復
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