您好,這個是可以的哈
老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 做賬借實收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 做賬借實收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 做賬借實收資本 這樣操作可以嗎
股東投資時,認繳的時候不要做賬,直接去工商變更注冊資本,實繳到賬的時候再做賬是嗎?實際出資時借銀行存款,貸實收資本是嗎?還需要其他操作嗎?
印花稅買賣合同雙方都需要交稅嗎?如果簽訂買賣合同,除了合同印花稅以外,銷售金額或者采購方也還需要根據(jù)采購金額再交納印花稅嗎?等于買賣雙方需要交納兩次印花稅嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
老師,所得稅匯算清繳中,廣告費和業(yè)務宣傳費沒超,但是帶出A105050廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表,咱們金額是3萬,請問要在表那處填寫
老師,工資薪金支出這行,是不是根據(jù)下面這個表填寫的
老師,平時申報個稅的時候我把各種專項附加扣除都填寫上了,等2026年做25年個稅匯算的時候我能把孩子的教育附加扣除刪除,讓我老公那邊填寫嗎?
老師,請問下固定資產(chǎn)原值2498,累計折舊832.68,現(xiàn)在固定資產(chǎn)報廢了,賬務這樣處理對不 借:固定資產(chǎn)清理1665.32 借:累計折舊 832.68 貸:固定資產(chǎn)2498 借:營業(yè)外支出1665.32 貸:固定資產(chǎn)清理1665.32
微雪老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應商因提供的質(zhì)量有問題,經(jīng)法院一審二審,我們公司我目前有一個強制執(zhí)行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費基保全費1萬元,且我于2024年3月收到了執(zhí)行申請書里面的描述的款項合計,請問:1.收到的款項類目不同應如何稅務賬務處理? 2.當時進項已經(jīng)抵扣,請問現(xiàn)在供應商沒有給我們開具紅字發(fā)票,我們什么時候應該進項轉(zhuǎn)出么?是收到退款還是對方開具紅字發(fā)票的時候?@微雪老師
老師您好,我們公司剛成立,新租賃的廠房,現(xiàn)在在陸續(xù)裝修買線纜等材料,還找了工程公司來安裝等,金額較大,老師我在陸續(xù)收到這些票時該怎么做賬呢?是借:長期待攤費用,貸:銀存嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
分包工程為什么要差額預交啊,開多少交多少不行嗎?還要預交嗎?我們把活承包給包工頭,包工頭給我們開什么項目的發(fā)票啊,稅率是幾個點
能幫我解釋清楚嗎
您好,是這樣的,因為你這個相當于撤資,撤資的話是可以正常作為實收資本的退回的
退回 銀行備注不應該是返回投資款嗎,寫往來款也行?
您好,這個是沒事的,因為你們真是實收資本退回的話,也會有手續(xù)吧,比如股東會決議
那我付股東的分紅,可以用其他公司付嗎,不走本公司賬戶
別啊,這個不可能的
但是其他公司付的時候沒有備注是分紅 ,是轉(zhuǎn)給其他公司出納私賬的,出納私賬付給股東,這樣本公司就沒有做分紅這一步驟
對啊,所以說用其他公私付款分紅就是不對的
是啊,所以轉(zhuǎn)給其他公司出納沒有備注分紅
那現(xiàn)在您的問題是怎么正確做還是?
正確做啊,不然解釋不通
用你們公司去付款這個分紅,并且召開一下股東會會議,有記錄,這樣就行
這個分紅跟期末凈利潤分紅是一個性質(zhì)嗎 這個分紅只是投資設備的分紅
是一個意思,就是說投資了,盈利后分紅了
可是我利潤是虧的
利潤虧損你為什么還分紅?