你好,看發票備注,有備注支付企業代扣代繳的需要你們單位申報,申報的是勞務報酬,稅率表參考這個
老師您好,我想問一下,我們公司一般納稅人報工程包給個人,個人去稅局代開的發票,備注寫個人所得稅由支付方代扣代繳,是我們要幫他報個稅嗎
老師,我們發勞務費,工人去稅務局代開1500的發票,我們代繳,應該扣多少錢的個稅呢?
老師,我們是個人承包我們的工程,個人去稅務局代開人工費,是不是我們代扣代繳個人所得稅。我們代扣代繳多少?稅率是這個表嗎?個人給我們代開40萬的人工費
個人到稅局代開發票,是在我們公司承包了點工程,增值稅是免的,個人所得稅是他自己在個人APP上交對嗎,還是我們給他代扣代繳
個人代開勞務發票,公司要代扣代繳40%嗎?代扣代繳40%個人所得稅,是讓他把錢給我們嗎?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
那個人的這個是按照勞務報酬這個表對嗎老師?給我們公司開的人工費,不是我們代扣代繳嗎?
哦,對的是的,看發票,看發票備注有支付企業代扣代繳的需要。
什么情況下按照個人經營所得那個表呢?其實就是工程類的,我們把這點工程承包給個人啦,他個人需要從稅務局給我們代開40萬的人工費
那我怎么算呢老師
你好,包工包料的不需要代扣代繳,安裝和勞務的很有可能稅務局會要求代扣代繳,看當地稅務局的要求。
那我們也是直接讓對方給開人工費或者勞務費,這兩個性質一樣嗎?
人工費就是勞務費,同學。
那老師幫我算一下,個人給我們代開人工費40萬,我應該怎么算個稅
40乘以80%乘以40%減7000,按照這個來的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。