你好,這個是你單位職工嗎?如果是的話,你們單位給他申報個稅,這屬于你單位的成本,你可以抵扣所得稅的。
老師,我們公司是甲方,我們與乙方簽訂的這個建筑勞務分包合同。我以前沒接觸過這種勞務大清包的模式。請問,我想了解一下,是不是就是我們公司這個項目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包來施工的?我們要跟乙方公司結算工程款,工人的工資由總承包方設立農民工專戶發放?
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實就是建筑勞務,經常涉及臨時工,一個工程幾個月就完了,這些臨時工就回家了,幾乎都是農民工,有三個問題想咨詢:①農民工收到錢都不可能給我們開發票的,你給他說“去稅務局代開”他根本聽不懂,有些字都不認識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務來給他們申報對么?③這些農民工里面有很少一部分人是個體工商戶,可以開發票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個體,個體工商戶開發票是怎么計算稅款的呢?謝謝
老師你好,我們是建筑勞務公司,承接的項目都是一些政府項目,規定總包代付我的工資,必須走農民工工資專戶。意思就是我們的收入金額就是勞務成本的金額,這樣對我們而言就沒有利潤。長期以往,對所得稅這方面我們有沒有風險,還是需不需要做一個調增
你好。老師,請教個問題。我們老板之前做垃圾清運服務的,給臨時工付的工資都是自己私人腰包墊付的,這個付款走個人往來賬就可以。但是他們臨時工的帳我要怎么做呢?對方是農民工開不了發票,也沒法代開,也沒有公司。我想到的是報個稅做零時工工資,然后做工資表做勞務成本,這個方法可行嗎?我們老板還不樂意讓報個稅怕個人所得稅匯算清繳麻煩,說讓我直接做工資表做勞務成本,啥都沒有咋做,不可能直接附個工資表在后面就做成本吧?
你好。老師,請教個問題。我們老板之前做垃圾清運服務的,給臨時工付的工資都是自己私人腰包墊付的,這個付款走個人往來賬就可以。但是他們臨時工的帳我要怎么做呢?對方是農民工開不了發票,也沒法代開,也沒有公司。我想到的是報個稅做零時工工資,然后做工資表做勞務成本,這個方法可行嗎?我們老板還不樂意讓報個稅怕個人所得稅匯算清繳麻煩,說讓我直接做工資表做勞務成本,啥都沒有咋做,不可能直接附個工資表在后面就做成本吧?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
屬于承包,按照勞務報酬來,對經營成果沒有影響
你好,你們是建筑勞務公司,不允許再分包出去的。