你好,出口想退稅,進項稅只能做退稅勾選,不能抵扣。 同時由于免銷項稅,所以也不用交銷項稅。
您好,咨詢下,我現在需要操作11月所屬期的延期抵扣勾選,登陸進項認證平臺后,不小心點了回退所屬期,從12月所屬期回到了11月所屬期,目前操作不了延期抵扣勾選,顯示前期所屬期已經確認。我11所屬期是申請了延遲申報的。我現在怎么能回到勾選平臺12月所屬期呢?如果回到12月所屬期了,是不是就可以正常操作延期認證抵扣11月所屬期的進項票?
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當月勾選認證票么?本月還沒有進項認證,認證系統顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
那么出口退稅進項不申報下月申報可以嗎,當月銷項已經開了不太懂操作,老師可以清晰說一下嘛只申報銷項可以嗎我進項當月開完忘記勾選了導致所屬期屬于九月,不屬于八月所以申報時候獲取不了進項
外貿企業用于出口退稅的進項,在八月開票未在八月勾選,在九月勾選,所以進項屬于九月,且在八月把銷項開了,在九月申報,八月的增值稅報表時候,采集不到進項,這時我的增值稅報表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進項填寫不了怎么辦,
外貿公司申報增值稅時候,出口退稅銷項八月開,進項八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報增值稅申報表,是否可以不填寫進項,或者是銷項可以下月申報,還是需要兩者同步申報,如果需要同步申報要怎么操作?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?