你好 這個(gè)你需要做調(diào)整分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用等
我用金蝶K工S迷你版做賬,11月份錄入憑證時(shí)說(shuō)己結(jié)賬了,無(wú)法錄入,后改錄入時(shí)間為12月丨日,12月份憑證錄入時(shí)間為12月31日,一起結(jié)賬,生成報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬無(wú)口令,怎么辦好?
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過(guò)賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份的一筆業(yè)務(wù),錄入分錄時(shí)摘要寫(xiě)錯(cuò)了(分錄金額都正確),已結(jié)賬并裝訂好憑證了,怎么改正一下呢
老師好,金蝶迷你版,八月份的賬已經(jīng)結(jié)完了,9月做了一部分憑證了,發(fā)現(xiàn)8月的計(jì)提工資金額錯(cuò)誤,怎么修改呢
老師好,以前的賬套是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想改為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年的賬已經(jīng)結(jié)賬了,1月份的還沒(méi)開(kāi)始,怎么操作呢,金蝶迷你版的
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
少提了個(gè)稅的部分,工資計(jì)提的時(shí)候是不是貸方應(yīng)付職工薪酬得加上個(gè)稅的部分,然后計(jì)提個(gè)稅時(shí)借方應(yīng)付職工薪酬個(gè)稅金額,這樣的話應(yīng)付職工薪酬余額才是應(yīng)發(fā)的數(shù)對(duì)不
你這個(gè)個(gè)人所得稅可以在9月份的時(shí)候,直接繳納的,就不需要再反復(fù)計(jì)提了,因?yàn)檫@樣容易使賬務(wù)處理變動(dòng)非常復(fù)雜
9月份繳納8月個(gè)稅的時(shí)候直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款了,沒(méi)有再計(jì)提 8月底計(jì)提8月工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬貸方?jīng)]有加上個(gè)人所得稅,計(jì)提了個(gè)人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅了
也就是八月份計(jì)提工資時(shí)計(jì)提的是實(shí)發(fā)金額
我怎么調(diào)整呢
這種再反復(fù)計(jì)提個(gè)人所得稅我就沒(méi)有遇到過(guò)了,因?yàn)楹竺娴姆咒浭呛軓?fù)雜的了
那個(gè)人所得稅不用計(jì)提嗎
計(jì)提工資的時(shí)候是不是計(jì)提的應(yīng)發(fā)金額呢(包括實(shí)發(fā)+個(gè)稅+社保公積金個(gè)人部分)
你如果是當(dāng)時(shí)有計(jì)提,那么是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅 但是你現(xiàn)在再調(diào)整一部分,我就不知道怎么處理了
我沒(méi)有調(diào)整啊,我是說(shuō)我計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提的是實(shí)發(fā)金額,應(yīng)該計(jì)提應(yīng)發(fā)金額,少提了,怎么調(diào)
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅 你可以做這個(gè)相反的分錄
好的謝謝老師
如果做相反分錄的話,那9月交納個(gè)人所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅不就有余額了嗎
后面你不是要繳稅,那么是會(huì)吧這個(gè)科目沖掉阿